
轉(zhuǎn)賬工資獎金收入10月份工資分錄怎么做
答: 你好,之前做了計提嗎?如果是的話, 借應付職工薪酬,工資貸,銀行存款
假如說19年的獎金要等到2020年3月份發(fā),那是否在19年底要預提工資?分錄怎么做?
答: 你好同學 借XX費用 貸應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,年終獎金的分錄怎么做?也是計入月工資嗎?
答: 是的記工資里 借:應付職工薪酬---年終獎(此數(shù)額是年終獎總額) 貸:應交稅金---應交個人所得稅 現(xiàn)金(實付現(xiàn)金數(shù)) 月末結(jié)轉(zhuǎn)如下, 借:成本或管理費用 貸:應付職工薪酬(此數(shù)額是年終獎總額), 交稅時作 借:應交稅金---應交個人所得稅 貸:銀行存款

