
如果增值稅有預(yù)繳,(其實(shí)是代開(kāi)專票的時(shí)候當(dāng)時(shí)就交了稅錢(qián))而當(dāng)季度有沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),即使這樣也不可能讓他們退給我稅錢(qián)是吧?申請(qǐng)報(bào)也要填平,是這樣的嗎?
答: 您好!是可以申請(qǐng)退稅或者留抵。
請(qǐng)老師解答一下:勞務(wù)報(bào)酬20000萬(wàn)元以下勞動(dòng)者無(wú)需代開(kāi)發(fā)票給企業(yè),依據(jù)是未超過(guò)增值稅起征點(diǎn)。不理解
答: 如果勞動(dòng)者每月提供相同的勞務(wù),用人單位每月發(fā)放勞 動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬在20000元以下時(shí),則根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局2018年公 告第28號(hào)第九條第二款的規(guī)定,用人單位按月支付20000元以下的 金額是小額零星業(yè)務(wù)支出,按月獲得勞動(dòng)報(bào)酬的勞動(dòng)者不要去稅務(wù) 局代開(kāi)發(fā)票給用人單位作為成本核算依據(jù),而是以零星小額業(yè)務(wù)收 款收據(jù)作為成本核算依據(jù)。這個(gè)不用去開(kāi)發(fā)票,但是你要申報(bào)個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,自開(kāi)專票未達(dá)起征點(diǎn)填入增值稅報(bào)表那一欄
答: 你好,自開(kāi)專票未達(dá)起征點(diǎn),填入增值稅申報(bào)表的第一行?

