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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-25 09:26

你好同學(xué),如果說第一次那筆款你沒開發(fā)票的話,你零申報,需要做賬借銀行存款。貸。預(yù)收賬款,然后后期你開發(fā)票的話,直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了。嗯,因?yàn)槟恪?/p>

喜悅的鮮花 追問

2022-04-25 14:44

這個月開了電子免稅普票,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)不用寫嗎?我查了很多資料,有些都說貸方也要寫應(yīng)交稅費(fèi)。然后再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入

李霞老師 解答

2022-04-25 14:59

你好,免稅發(fā)票的話就沒有稅額了,就不用寫了,你如果說以前有優(yōu)惠政策,你可以開一個點(diǎn)的發(fā)票的話,你可以寫這個應(yīng)交稅費(fèi),然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

喜悅的鮮花 追問

2022-04-25 16:00

那我確認(rèn)收入,交經(jīng)營所得稅的時候就是按這個主營業(yè)務(wù)收入的金額嗎

李霞老師 解答

2022-04-25 16:02

是看你的利潤,不主要看你的收入,是你的收入減成本,減費(fèi)用之后的利潤來交所。

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相關(guān)問題討論
您好,你需要按您實(shí)際的銷售金額來申報,就是填在增值稅附表一的免稅銷售額里面,還有附表四的免稅里面也需要填寫的。
2020-02-16 14:13:54
你好,是的,直接增值稅零申報就可以了
2019-11-12 10:01:46
你好,這個發(fā)票的內(nèi)容屬于印花稅的征收范圍嗎?
2019-04-08 13:49:28
你好同學(xué),如果說第一次那筆款你沒開發(fā)票的話,你零申報,需要做賬借銀行存款。貸。預(yù)收賬款,然后后期你開發(fā)票的話,直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了。嗯,因?yàn)槟恪?/div>
2022-04-25 09:26:08
要的 但是小規(guī)模3萬以下減免就不要
2015-11-23 14:08:44
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