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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-23 10:51

你好
購進(jìn)商品,未收到發(fā)票時
借:庫存商品 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
后面收到發(fā)票了
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:19

這筆業(yè)務(wù)對方開出的是電子專票,當(dāng)時我們?nèi)边M(jìn)項抵扣,就在平臺上勾選抵扣了,先入的帳,后面才收到的發(fā)票,能否入賬時 借 材料   增(進(jìn)項) 貸  銀行,尾款  記  往來   ;收到發(fā)票了  沖往來,但具體分錄不知道怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-23 11:20

你好,根據(jù)你的描述,不可以。
因為購進(jìn)商品,未收到發(fā)票時,就需要做暫估入賬處理才是的 

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:59

目前我是這樣入賬的,沒做暫估,就是 借 材料  進(jìn)項  貸 銀行  沒付的部分掛往來,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么沖抵啊

鄒老師 解答

2022-04-23 12:00

你好,把之前的分錄紅沖
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:14

紅沖分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-04-23 16:15

你好,紅沖分錄是
借:銀行存款,應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:29

好的,我平時很少用到暫估,類似這樣的業(yè)務(wù)平時在賬務(wù)處理過程中應(yīng)該很常見吧,我一再質(zhì)疑我是不分錄寫錯了,后面是不是要注意的是,沒收到發(fā)票就先做預(yù)付啊,收到發(fā)票了再沖賬     ?

鄒老師 解答

2022-04-23 16:32

你好,正常情況下是,沒收到發(fā)票就先做預(yù)付,然后收到發(fā)票再做沖銷預(yù)付賬款處理 

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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