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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-22 11:46

對的是的
這個不一定呢,有需要調(diào)整的項目沒有,如果沒有的話,應該是一樣的。

雪云微 追問

2022-04-22 11:50

第31行是已經(jīng)納稅調(diào)整之后自動帶出來的數(shù)字啊,那是不是就是第31行的數(shù)字和利潤表的所得稅費用一致?

郭老師 解答

2022-04-22 11:58

你好,實際已交納是你去年實際繳納的金額
第一季度到第四季度看所屬期繳納的。

郭老師 解答

2022-04-22 11:58

31行應納稅所得額是調(diào)整之后的金額,是你的利潤乘以稅率之后的。

郭老師 解答

2022-04-22 11:59

他兩個有差額,不是退稅,就是需要補稅。

雪云微 追問

2022-04-22 12:01

您是敲錯字了嗎?“減:所得稅費用”是填2021年全年實際       應         交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)“的第31行“八、實際         應納所得稅額           (28 +29-30)”一致的嗎?

雪云微 追問

2022-04-22 12:03

您是敲錯字了嗎?“減:所得稅費用”是填2021年全年實際
 應
 交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)“的第31行“八、實際 
應納所得稅額 
(28 +29-30)”一致的嗎?

郭老師 解答

2022-04-22 12:03

你好,你方便截圖看一下主表嗎?

雪云微 追問

2022-04-22 12:06

您看看我說的對嗎

郭老師 解答

2022-04-22 12:10

你好,你不要看你的所得稅費用,你可以多計提所得稅,但是他不一定能交納是吧?你得看一下你實際繳納的
除非你計提和繳納的是一樣的
若你計提和繳納的是一樣的所得稅,費用在32欄里面填寫

這31行,如果你是沒有調(diào)整的項目的話,和你所得稅費用是一樣的,如果你有調(diào)整的項目就不一樣。

雪云微 追問

2022-04-22 12:18

是說,利潤表的所得稅費用本年累計數(shù)應填:與32行一致?就是32行“本年累計實際已繳納的所得稅額”一致?

郭老師 解答

2022-04-22 12:20

對的是的,是這么理解的。

雪云微 追問

2022-04-22 12:27

不應該是與31行實際應納所得稅額a元一致嗎?這1年需要交a元,32行這1年預繳了b元,本年應補繳a-b=c元,利潤表所得稅費用不是應該這1年應交a元嗎?然后利潤總額減所得稅費用等于凈利潤

郭老師 解答

2022-04-22 12:30

你有調(diào)整的項目沒有?如果你有調(diào)整的項目不一樣的。

郭老師 解答

2022-04-22 12:30

一個一個的說,
31蘭這個應納稅款是你的利潤總額加上調(diào)增調(diào)減之后的金額,再減去彌補虧損的余額然后乘以你的稅率

郭老師 解答

2022-04-22 12:30

你看一下是不是這么算的,如果你有調(diào)整,調(diào)減的項目肯定不一樣。

雪云微 追問

2022-04-22 12:43

但是匯算清繳是年表啊,體現(xiàn)的是1年的數(shù)據(jù),所得稅費用是用利潤總額*25%算的嗎?那不就和A類表不一致了嗎

郭老師 解答

2022-04-22 12:48

你好,你這里的所得稅費用是一年的累計一到四季度的
你看下你的所得稅費用,在第四季度申報表里面的本年累計,就是這個,就是一年的合計。

雪云微 追問

2022-04-22 12:51

之前的利潤表里本年累計是0元,但匯算清繳帶出來的預繳是有數(shù)額的,估計之前的12月份利潤表有錯誤,那我應該咋報年報?

郭老師 解答

2022-04-22 12:55

那實際已經(jīng)繳納過嗎?你的應交稅費企業(yè)所得稅應該有借方余額才對。

郭老師 解答

2022-04-22 12:56

那你看一下是不是少做了幾題啊。

雪云微 追問

2022-04-22 13:02

沒有交過所得稅

郭老師 解答

2022-04-22 13:03

沒有交過企業(yè)所得稅的話,這里不應該出現(xiàn)金額的32藍,不應該有的。

雪云微 追問

2022-04-22 13:14

稅表里第四季度交過。但賬里沒有記。

郭老師 解答

2022-04-22 13:17

你好,那就填寫第四季度繳納的。

雪云微 追問

2022-04-22 13:20

年度財報利潤表里所得稅費用填第四季度的所得稅費用?

郭老師 解答

2022-04-22 13:25

你好,對的是的,如果你沒有填寫的,這里不要填寫,和你之前申報的是一樣的。

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你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
你好,成本費用支出額=收入額*(1一應稅所得率);所以收入額=成本費用支出額÷(1-應稅所得率)
2020-06-27 13:53:42
應納所得稅=應納稅所得稅額*所得稅稅率 所得稅費用=應納所得稅費用%2B遞延所得稅費用
2020-04-06 13:36:47
1.所得稅費用=當期所得稅? 遞延所得稅。2.當期所得稅=應納稅所得額*稅率。3.遞延所得稅=(遞延所得稅負債期末余額-期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-期初余額)
2020-07-23 08:12:54
可以這樣計算,同學
2019-07-18 12:11:55
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