老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

出售一項無形資產(chǎn)(商標權),價稅合計530000元已存入銀行,該項無形資產(chǎn)的賬面余額為600000元,已累計攤銷400000元
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
無形資產(chǎn)攤銷分錄,借:管理費用 貸:累計攤銷 還需要沖減無形資產(chǎn)的賬面價值嗎,借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn)
答: 你好, 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷 無形資產(chǎn)原值是不變的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 實務中無形資產(chǎn)攤銷分錄是不是要這樣做: 無形資產(chǎn)攤銷: 借:管理費用_累計攤銷200 貸:累計攤銷200 借:累計攤銷:200 貸:無形資產(chǎn)200這樣無形資產(chǎn)價值才能減少是吧
答: 你好實際中 就是做 :借管理費用-攤銷費貸累計攤銷

