某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年三月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下,10日。賒銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)稅合計(jì)金額為1469000元,二。20日,購進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000元,依法取得了增值稅專用發(fā)票。三,25日因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符,該企業(yè)收到購貨方退回的產(chǎn)品,(該產(chǎn)品為一月份賒銷)若干,貨值22600元,含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票,要求,計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額
敏感的蜻蜓
于2022-04-21 19:55 發(fā)布 ??1649次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-21 19:59
你好,計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%
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您好,一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)跨月了,需要先申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50

你好,計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%
2022-04-21 19:59:15

您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32

平銷返利沒有說不準(zhǔn)開具增值稅專用發(fā)票的規(guī)定
2019-12-11 09:17:23

你好,正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫。
2022-09-16 09:21:20
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