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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-20 20:30

同學(xué)你好
1
借,工程 物資5000
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項650
貸,銀行存款5650
2
借,在建工程 5000
貸,工程 物資5000
3
借,在建工程 1300
貸,庫存商品1300
4
借,固定資產(chǎn)6300
貸,在建工程 6300
5
月折舊
借,管理費用6300*(1-5%)/10/12
貸,累計折舊6300*(1-5%)/10/12

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同學(xué)你好,是寫會計分錄吧,購入工程物資借工程物資 50000000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 6500000 貸銀行存款 56500000 領(lǐng)用全部工程物資 借在建工程 50000000 貸 工程物資 50000000 領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品借在建工程 13000000 貸庫存商品 13000000
2022-11-22 20:48:21
同學(xué)你好 1 借,工程 物資5000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項650 貸,銀行存款5650 2 借,在建工程 5000 貸,工程 物資5000 3 借,在建工程 1300 貸,庫存商品1300 4 借,固定資產(chǎn)6300 貸,在建工程 6300 5 月折舊 借,管理費用6300*(1-5%)/10/12 貸,累計折舊6300*(1-5%)/10/12
2022-04-20 20:30:23
累計折舊=3000*(1-0.04)/20*9=1296 借:固定資產(chǎn)清理1704 ? ? ? 累計折舊1296 ?貸:固定資產(chǎn)3000 借:銀行存款2092.8 ?貸:固定資產(chǎn)清理1920 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)172.8? 借:固定資產(chǎn)清理216 ?貸:資產(chǎn)處置損益216
2022-01-04 11:08:17
所建造的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算的,應(yīng)當(dāng)自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起,根據(jù)工程預(yù)算、造價或者工程實際成本等,按暫估價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并按有關(guān)計提固定資產(chǎn)折舊的規(guī)定,計提固定資產(chǎn)折舊。待辦理竣工決算手續(xù)后再調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊額。2019年計提的折舊金額=(1000+200-1000/10×6/12)∕9.5=121.05(萬元)。
2019-10-10 12:27:04
你好,你的問題是什么?
2024-11-21 16:32:18
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