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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-17 21:52

您好,是指資產(chǎn)負債表嗎?如果是的話,根據(jù)應(yīng)交稅費總賬科目期末余額填寫即可。

鮮林波 追問

2017-04-17 21:59

@王老師:是資產(chǎn)負債表,應(yīng)包含那些內(nèi)容,這次還有增值稅有5600左右待抵扣。今年這三個月增值稅為0,稅金及附加肯定也是0了,但上年余額是35000多。從前面三月看了也沒有繳35000左右的稅??戳撕芫靡矝]有弄明白

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:01

您好,是資產(chǎn)負債表,那就按應(yīng)交稅費總賬科目期末余額填寫即可,不用管那些明細科目是什么的。

鮮林波 追問

2017-04-17 22:07

@王老師:不弄明白我也算不出這次總賬科目期末余額呀。老師如果上年余額假設(shè)不變還是35000多,我這次還有5600元待抵扣。那么應(yīng)交稅費是不是35000-5600=29400元嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:11

您好,是的。是35000-5600=29400元。

鮮林波 追問

2017-04-17 22:14

@王老師:謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:17

您好,不客氣。

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通過“應(yīng)交稅費”科目,總括反映各種稅費的繳納情況,并按照應(yīng)交稅費項目進行明細核算。該科目的貸方登記應(yīng)交納的各種稅費,借方登記已交納的各種稅費,期末貸方余額反映尚未交納的稅費;期末如為借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費。
2019-10-21 13:34:09
您好,是指資產(chǎn)負債表嗎?如果是的話,根據(jù)應(yīng)交稅費總賬科目期末余額填寫即可。
2017-04-17 21:52:52
1、如果是一般納稅人的進項留抵,那是正常情況,不用處理。 2、如果是稅款多交,就申請退稅或抵繳以后的稅款。
2018-03-18 18:58:42
是的,因為你可能沒有計提正數(shù)
2017-03-13 11:21:58
你好,如果修改了,財務(wù)報表也需要一起修改的
2017-03-21 12:05:03
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