
三年房租已付,沒發(fā)票以后也取不了發(fā)票了 ,做到其他應(yīng)收款科目去了,那這樣還要每月攤銷嗎?怎么做憑證?
答: 要每月攤銷。 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
你好,發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯(cuò)了,請(qǐng)問是做憑證的沖紅,還是對(duì)于一個(gè)科目調(diào)整就好? 比如支付款項(xiàng) ,之前的會(huì)計(jì)說因?yàn)闆]有收到發(fā)票,都記入“其他應(yīng)收款”里,但是應(yīng)該記入 預(yù)付款項(xiàng) 的。 請(qǐng)問沖紅和調(diào)整有什么區(qū)別?
答: 兩個(gè)思路都可以。 只是做直接調(diào)整分錄比較簡(jiǎn)單了,紅沖的話,還需要再做一遍正確的分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購人員,直接以他個(gè)人的其他應(yīng)收款支付所有貨款款,現(xiàn)在要怎么做憑證
答: 同學(xué)你好 借庫存商品 貸銀行存款

