老師,你好,我單位是研發(fā)及生產環(huán)保設備的,現收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務?你的這個技術服務是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的??梢匀腴_辦費。 答
老師好,工地上購集裝箱作為臨時設施,會計分錄怎樣 問
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅,已經安裝完成了 問
同學你好。我給你解答 答

老師,請教一個問題,就是另外一個公司委托我們幫他收款,怎么要怎么做賬務處理,注意:付款賬戶是房管局監(jiān)管的賬戶(這個賬號是我們公司的)
答: 借 銀行 貸其他應付款
委托加工的怎么做賬?這是付款方的還是收款方和賬務處理?如果 是收款方,怎么做?受托方?
答: 你好,是站在哪一方? 委托方 借;委托加工物資 貸;銀行存款等科目 受托方 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下,A客戶和我司發(fā)生了業(yè)務,發(fā)生的金額由B公司代為支付,A公司和B公司之間已經簽訂了代付協議,我在做賬務處理的時候怎么把A公司的收入和B公司的付款對應起來?
答: 你寫摘要的時候寫A委托B付款 借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項 這樣做就行了


angel 追問
2017-04-17 17:40
鄒老師 解答
2017-04-17 17:40