老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

去年暫估了買材料的憑證,今年有票了,分錄怎么做、
答: 您好!先用紅字沖減之前暫估的,然后做正確的
材料暫估憑證怎么做分錄?
答: 你好 原材料 暫估 貸 應(yīng)付賬款 暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司為乙公司代付材料款給丙公司,丙公司發(fā)材料給到甲公司,甲公司再付給乙公司,這樣的連續(xù)憑證分錄怎么做
答: 童靴您好! 您這邊是否收到丙公司給你開具的發(fā)票呢? 如果是開給你的 那么你這邊分錄是: 借:原材料 XXX 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)XX 貸:銀行存款XXX 如果不是開給你的則 借:應(yīng)收賬款-乙公司 貸:銀行存款 后續(xù)你交給乙公司的時候 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-乙公司


紫嫣 追問
2017-04-17 14:51
宋生老師 解答
2017-04-17 14:52