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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-19 10:14

你好,你們單位是籌建期的嗎?

穎穎和奕奕 追問

2022-04-19 10:15

不是,單位已經(jīng)兩年了,賣數(shù)控機床的  但是去年沒有賣出一臺,所以收入0

郭老師 解答

2022-04-19 10:18

哦,那招待費一分錢都不允許抵扣的。

穎穎和奕奕 追問

2022-04-19 10:52

風(fēng)險掃描提示,如圖, 職工教育去年為0.我職工薪酬納稅調(diào)整表這列怎么填啊

郭老師 解答

2022-04-19 10:54

沒有職工教育經(jīng)費的,忽略這個提示就可以的。

穎穎和奕奕 追問

2022-04-19 10:58

這個該怎么填呢

郭老師 解答

2022-04-19 11:01

你的實際利潤是多少的?看出比。

郭老師 解答

2022-04-19 11:02

你好
看主表,剛才打錯了。

穎穎和奕奕 追問

2022-04-19 11:02

老師  我們?nèi)ツ隂]收入  是不是直接保存就好了

郭老師 解答

2022-04-19 11:04

對的是的打開保存一下的。

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
你好!是的。如果沒有到一年,就看這個年度,比如本年9月的企業(yè),就是9-12月
2018-10-09 16:41:22
你好 比如你招待費抵扣:80萬*60% 與1000萬*千分之五 分別將計算出兩者那個更小 就取小值做抵扣 多余的招待費調(diào)增交企業(yè)所得稅 自己計算下
2019-02-21 10:57:06
你好,按發(fā)生額的60%與收入的千分之五,按低者扣除
2017-03-28 18:59:41
您好!如果沒有收入的話,最終肯定是不用交稅的。只是虧損多少的問題。
2016-05-16 15:39:33
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