
銷售產(chǎn)品,已給對方開了普票。對方只支付了一部分貨款。如何做分錄?
答: 你好:借:應收賬款 現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務收主 應交稅金--應交增值稅銷項稅
老師你好想咨詢下,假如說1月份支付購貨款50萬當月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬,但是發(fā)票要2月份才能到,應該怎么做分錄呢
答: 當月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品? 貸:應付賬款-暫估? 次月沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果因產(chǎn)品問題后期發(fā)生銷售折讓怎么做分錄,如上個月收貨款2000,這個月因產(chǎn)品問題退給客戶300
答: 你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù)

