
本月沒有發(fā)a材料,但是進(jìn)a材料了,這個在做外賬的時候,這個進(jìn)的a材料怎么做賬,成本怎么做????
答: 借:庫存商品a貸:應(yīng)付賬款,沒銷售不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好,我們賬之前是由外賬公司做的,材料成本都是他們亂暫估的,現(xiàn)在準(zhǔn)備想把賬拿回來自己做的話該怎么調(diào)賬呢
答: 你好,同學(xué)。 你是按對方 交接給你的余額作為期初入賬處理。 然后你再根據(jù)實(shí)際材料金額和賬存差額,分期調(diào)整處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:外賬上的成本,如果做出一個產(chǎn)品要用些什么材料,多少材料,這個是不是要按內(nèi)賬真實(shí)的來做賬?
答: 你好 是的 因為你外賬要結(jié)轉(zhuǎn)成本 就需要看一個產(chǎn)品發(fā)生的料、工、費(fèi)具體的金額來結(jié)轉(zhuǎn)

