
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒做 有老師回復(fù)說 ,可以的可以。嗯,那你計(jì)入到管理費(fèi)用以后,那就說明你多做了費(fèi)用了,按照你今年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的,你應(yīng)該是調(diào)減費(fèi)用。 那么2022年的報(bào)表年初數(shù)要修改嗎?改那幾個(gè)報(bào)表?
答: 財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更改的,只是需要更改你的匯算清繳的表格,你拿去調(diào)整表。然后你這個(gè)憑證咱不是要反沖一下嗎?你反沖的話,那就是借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒做
答: 你好; 那你就調(diào)整比如 :借其他應(yīng)收款貸 以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做年度匯算清繳時(shí)其他應(yīng)收款要調(diào)增嗎
答: 你好,其他應(yīng)收款不需進(jìn)行調(diào)增

