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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-15 15:14

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

不散,不見。 追問

2017-04-15 15:16

@鄒老師:“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目一直在借方余額嗎

鄒老師 解答

2017-04-15 15:17

你好,是的

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分錄都是一樣的,借應(yīng)交稅費減免稅貸管理費用辦公費
2018-12-29 12:13:29
借:管理費用 480 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 480 抵減增值稅應(yīng)納稅額時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費用 480
2019-01-24 11:21:01
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
購買時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用
2019-08-22 16:43:28
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2018-12-26 13:14:38
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