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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-16 21:26

借原材料1602*(1-9%) 應交稅費1602*9% 貸銀行存款等1602
借管理費用200 貸原材料200*(1-9%) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200*9%

不安的草叢 追問

2022-04-16 21:34

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是應該寫200/1.03*0.09  ?  因為發(fā)票開的是3%的稅率。然后原材料應該是200-200/1.03*0.09倒擠出來的吧?

小云老師 解答

2022-04-16 21:37

不是,按9%抵扣的成本就是含稅價乘(1-9%)

不安的草叢 追問

2022-04-16 21:49

這個問題請老師再確認一下,我在稅局問他們說是不含稅*9%

小云老師 解答

2022-04-16 22:07

確定3發(fā)票可抵扣稅額是發(fā)票價稅合計乘9%,成本是價稅合計*(1-9%)

不安的草叢 追問

2022-04-17 09:58

我看網(wǎng)上都說是不含稅金額乘9%

小云老師 解答

2022-04-17 10:35

同學,網(wǎng)上五花八門的答案都有,我只能對自己的回答負責,進項稅額=買價×扣除率!

小云老師 解答

2022-04-17 10:43

同學,不好意思,我又重新檢查了一下你的提問,是我漏看了你寫的是專票,那是用金額*扣除率!
農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票才是買價*扣除率!

小云老師 解答

2022-04-17 10:46

分錄以這個為準
借原材料(1602-進項 )應交稅費-進項(票面金額*9%)貸銀行存款等1602
借管理費用200 貸原材料(200-稅額) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200/1.03*0.09

不安的草叢 追問

2022-04-17 11:58

你好,借:管理費用200 貸原材料(200-稅額) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200/1.03*0.09這個員工餐,分錄中需要加應付職工薪酬--福利費嗎?

小云老師 解答

2022-04-17 12:00

理論上來說應該通過應付職工薪酬過渡,但實際工作中不嚴格要求,因為管理費用明細科目可以體現(xiàn)出是福利費

不安的草叢 追問

2022-04-17 12:11

謝謝你了老師~

小云老師 解答

2022-04-17 12:15

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
你好,這個就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
你好不含稅的金額99999.99
2022-03-09 21:30:12
你看看發(fā)票的金額與合同金額就知道了哈
2021-12-22 11:36:07
含稅金額/(1%2B稅率或征收率)=不含稅金額
2021-07-30 12:27:11
你好 ,文化事業(yè)建設費是以含稅收入作為計費依據(jù)
2020-07-13 17:22:41
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