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不安的草叢
于2022-04-16 21:16 發(fā)布 ??1266次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-04-16 21:26
借原材料1602*(1-9%) 應交稅費1602*9% 貸銀行存款等1602借管理費用200 貸原材料200*(1-9%) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200*9%
不安的草叢 追問
2022-04-16 21:34
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是應該寫200/1.03*0.09 ? 因為發(fā)票開的是3%的稅率。然后原材料應該是200-200/1.03*0.09倒擠出來的吧?
小云老師 解答
2022-04-16 21:37
不是,按9%抵扣的成本就是含稅價乘(1-9%)
2022-04-16 21:49
這個問題請老師再確認一下,我在稅局問他們說是不含稅*9%
2022-04-16 22:07
確定3發(fā)票可抵扣稅額是發(fā)票價稅合計乘9%,成本是價稅合計*(1-9%)
2022-04-17 09:58
我看網(wǎng)上都說是不含稅金額乘9%
2022-04-17 10:35
同學,網(wǎng)上五花八門的答案都有,我只能對自己的回答負責,進項稅額=買價×扣除率!
2022-04-17 10:43
同學,不好意思,我又重新檢查了一下你的提問,是我漏看了你寫的是專票,那是用金額*扣除率!農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票才是買價*扣除率!
2022-04-17 10:46
分錄以這個為準借原材料(1602-進項 )應交稅費-進項(票面金額*9%)貸銀行存款等1602借管理費用200 貸原材料(200-稅額) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200/1.03*0.09
2022-04-17 11:58
你好,借:管理費用200 貸原材料(200-稅額) 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200/1.03*0.09這個員工餐,分錄中需要加應付職工薪酬--福利費嗎?
2022-04-17 12:00
理論上來說應該通過應付職工薪酬過渡,但實際工作中不嚴格要求,因為管理費用明細科目可以體現(xiàn)出是福利費
2022-04-17 12:11
謝謝你了老師~
2022-04-17 12:15
不客氣,祝你工作順利
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買發(fā)票,要付給對方3個點的費用 那是用發(fā)票的含稅金額*0.03還是不含稅金額*0.03?
答: 你好,這個就要看雙方是怎么約定的
老師,請問:專票票額為10萬的專票,是不含稅的金額是10萬? 那不含稅金額為104087.11元能開出?
答: 你好不含稅的金額99999.99
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
知道含稅金額怎么計算不含稅金額
答: 含稅金額/(1%2B稅率或征收率)=不含稅金額
開票限額10萬是不含稅金額10萬嗎
討論
不含稅金額*單價對嗎
老師,可否教一下預交的那個填第幾列?選什么選項?還有那個不含稅金額怎么算?謝謝老師
我先問個問題,我們做的國家重大科技專項我先問個問題,我們做的國家重大科技專項資金預算金額是不含稅金額還是含稅金額?資金預算金額是不含稅金額還是含稅金額?
請教一下,收10個點,不含稅金額*1.1跟不含稅金額/0.9,有什么不一樣一般我們來說,收10個點,不是按不含稅金額*0.1的嗎?為什么我們的領導是按不含稅金額/0.9的
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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2022-04-16 21:34
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2022-04-16 21:37
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2022-04-16 22:07
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2022-04-17 12:11
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