老師,非同控和合并以外方式(權(quán)益法)取得的 長投入賬 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一樣嗎?已經(jīng)繳納 問
你好,這個(gè)不一樣的了。 一個(gè)還沒有認(rèn)證,一個(gè)是認(rèn)證了還沒有抵扣 答
老師:你好!公司收到24年度個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回的 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
.納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù) 問
對(duì)的是的,符合上面要求的不需要交 答
管理費(fèi)用-其他下面可以放很多金額嗎 問
你好,只能說放的越多,風(fēng)險(xiǎn)越大。 答

三月份固定資產(chǎn)裝修攤銷金額做到制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,影響成本8萬多,我有必要再反結(jié)賬做到管理費(fèi)用嗎?
答: 你好,這個(gè)裝修攤銷是有什么錯(cuò)誤嗎
老師您好,19年的固定資產(chǎn)沒有入賬,現(xiàn)在入賬是不是要補(bǔ)提19年的折舊了?還有我是生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)如果補(bǔ)提19年的折舊,這個(gè)月的制造費(fèi)用就特別多,本來收入就五六萬的樣子,再把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面就不合適,該怎么處理了?
答: 這個(gè)補(bǔ)折舊,跨年了,需要做以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,不能影響本年的利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問本月沒有生產(chǎn),制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,下月有生產(chǎn),需要把已結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的制造費(fèi)用再轉(zhuǎn)回成下月有生產(chǎn)的制造費(fèi)用嗎?
答: 你好 這樣做是不對(duì)的 制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本


榮兒 追問
2022-04-16 12:00
鄒老師 解答
2022-04-16 12:02
榮兒 追問
2022-04-16 12:04
鄒老師 解答
2022-04-16 12:05