2015.4.18日齊紅老師的課中,關于福利費的納稅申報,計算的福利費的稅前扣除限額用的是成本價計算的?為什么用成本價計算得出8380?
淡然的仙人掌
于2015-10-26 23:07 發(fā)布 ??861次瀏覽
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羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2015-10-27 21:28
2014年11月,A公司將其生產的不銹鋼保溫杯作為福利發(fā)放給職工,保溫杯的單位成本30元,市場價70元,適用的增值稅率為17%.A公司有職工200名,其中一線職工170名,管理人員30人。2014年度發(fā)放工資、薪金102萬元,除發(fā)放保溫杯外的職工福利費支出5萬元。根據上述條件,分析不同會計核算對納稅申報的影響。
對于這道題,齊紅老師是這么講的:A企業(yè)職工福利費的納稅申報:一是利潤中列支職工福利費支出66380元(50000+16380);二是A企業(yè)2014年度工資、薪金1020000元,稅前扣除職工福利費限額142800元。實際計算稅前準予扣除的職工福利費應為58380元,即50000元加上此項按成本價計算的職工福利費8380元(6000+2380);三是納稅調增8000元(66380-58380) 我不明白為什么要按成本價計算職工福利費(8380元)?
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2015-10-27 17:53:29

你好,不區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人,規(guī)定都是一樣的
2017-05-12 14:22:04

你好,一般情況下福利費繳納個稅的
2019-02-08 14:55:38

同學你好,公司發(fā)生的福利費不允許稅前扣除 是不是應該納稅調減——是納稅調增;調增應納稅所得額;
2022-03-22 10:17:32

您好,學員,需要的,要納稅調增。
2019-03-22 15:33:44
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羅老師 解答
2015-10-27 17:53