老師,我們的行業(yè)是:架線及設備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補 問
同學你好,沒有實際研發(fā)活動,即沒有費用發(fā)生,沒有業(yè)務發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會計也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務呢,沒辦法無中生有呀。 答
當月進項稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學,你好 因為這個是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個是特殊算法 答
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個人注冊了個體工商戶,然后又以個人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個是2個主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務 答

借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
之前計提時做的是,借:管理費用-管理人員工資,銷售費用-銷售人員工資貸:應付職工薪酬-職工工資應付職工薪酬-社?,F(xiàn)在銀行支付社保借:管理費用-社會報銷銷售費用-社會保險應付職工薪酬-社會保險貸:銀行存款銀行發(fā)放工資借:應付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
答: 您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為啥發(fā)工資用的是管理費用和銷售費用,不用應付職工薪酬
答: 你好,應當是 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目才對
老師,請問以下哪種科目設置是正確的:1.“管理費用/職工薪酬/工資”“管理費用/職工薪酬/職工教育經(jīng)費”,2.“管理費用/工資”管理費用/職工教育經(jīng)費”
計提工資是借管理費用或銷售費用 貸應付職工薪酬發(fā)放工資借應付職工薪酬,貸銀行存款我想問為什么計提里的銷售費用,和管理費用在借方有什么關系,為什么最后發(fā)放與管理費用,銷售費用無關


認真的雪糕 追問
2022-04-15 15:39
立紅老師 解答
2022-04-15 15:41
認真的雪糕 追問
2022-04-15 15:42
立紅老師 解答
2022-04-15 15:43
認真的雪糕 追問
2022-04-15 15:47
立紅老師 解答
2022-04-15 15:53
認真的雪糕 追問
2022-04-15 15:59
立紅老師 解答
2022-04-15 16:01