
個體戶季度申報,開普票總額89045.94元,主表第11欄填了這個數(shù),其余都沒填,申報后比對結(jié)果是:系統(tǒng)檢測到填寫的減免稅明細(xì)有誤,………本期填寫的3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的…………不含稅金額的2%,然后首頁我的待辦還顯示增值稅待申報
答: 你好,可以把你主表傳上來看看
請問老師,我們是小規(guī)模企業(yè),背景:這個季度有紅沖一張去年去稅局代開的專票(不含稅銷售額8992.72元,稅額269.78元),這個季度在紅沖之前也代開了專票(不含稅金額7289.71元,稅額218.69元,已扣稅)。這個月季度申報我需要退稅增值稅269.78元,請問我這個申報表是否有填錯,請老師指點。
答: 你開了普票嗎 你的普票沒有申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體戶每季度申報時第11欄未達起征點欄的金額寫季度開發(fā)票的金額,是總金額還是不含稅金額?
答: 你好,是填寫不含增值稅的收入金額
老師,請問我2019年10月份開出去不含稅金額40776.7,2019年12月紅沖-64854.37,請問我增值稅現(xiàn)在更正申報怎么填寫?謝謝
申報2018年第一季度的增值稅是不是這樣填?我這邊1-3月份開票不含稅金額是445631.07元,稅額是13368.93元
實操模塊 (深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司)季度申報的時候,主表第三欄,為什么不寫這三個月稅盤開具的普通發(fā)票不含稅金額,第一欄跟第三欄有什么聯(lián)系嗎
按稅控盤數(shù)據(jù)申報增值稅,稅額少1分錢,調(diào)整稅額就會導(dǎo)致開票不含稅金額高,怎么都沒辦法和稅控盤一致,該怎么處理呢

