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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-14 14:40

那可以對它進行折舊然后記錄折舊費嗎

鄒老師 解答

2017-04-14 14:23

你好,不可以的

鄒老師 解答

2017-04-14 14:40

你好,計入固定資產(chǎn),然后按月計提折舊

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相關問題討論
你好,不可以的
2017-04-14 14:23:45
同學您好,可以這樣的
2023-10-09 23:53:59
您好!存貨評估增值2000萬,那按原賬面價值結轉銷售時的營業(yè)成本是8000萬,而非同一控制下的企業(yè)合并,樣樣都要按公允價值口徑對被投資的資產(chǎn)負債和會計利潤各個項目進行調整,那賬面價值較公允價值少結轉成本2000萬,所以調整分錄:借:營業(yè)成本2000貸:存貨2000。
2019-10-09 16:39:06
你好 因為什么要預提營業(yè)成本呢?
2019-09-27 16:47:19
您好!采用這種方法抵消的理解是,先視同全部對外出售,那全部對外出售是不是借:營業(yè)收入1000,貸:營業(yè)成本1000,原來這800萬元的營業(yè)成本在內部交易時就結轉了,所以這800萬元的營業(yè)成本才是真正的營業(yè)成本,對第三方出售的收入才能算真正的營業(yè)收入,合并報表要保留的是真正的營業(yè)收入和營業(yè)成本哦,好,先視同全部銷售后,后面題干不是說只出售了40%嗎,那就需要將剩余未出售60%部分按毛利結轉的部分進行還原,借:營業(yè)成本120,貸:存貨120,也可以合并成一筆分錄寫:借:營業(yè)收入1000,貸:營業(yè)成本880,存貨120
2019-08-09 11:15:03
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