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天青色等煙雨
于2022-04-15 10:54 發(fā)布 ??504次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 10:59
同學(xué),你好,把你上個月的做負數(shù)分錄就行了比如:借:原材料(負數(shù))貸:應(yīng)付帳款-暫估材料(負數(shù))
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原材料暫估材料多計提
答: 原材料暫估材料多計提
原材料暫估用什么做附件呀?
答: 您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
討論
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應(yīng)該怎么寫?
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
股東投資原材料,發(fā)票還未開,金額也沒得,是不是先做 借 原材料暫估入賬 貸 實收資本
原材料暫估入賬時以含稅價入賬,但是開票又是開的專票,什么處理
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 82454 個
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