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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 08:58

你好,屬于三月份的嗎?如果是的話,三月份借管理費(fèi)用,貸銀行存款。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 08:59

對(duì),沒(méi)有票,做暫估嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:03

對(duì)的是的,是這么做的。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 09:20

老師,我們會(huì)計(jì)這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:23

車(chē)間使用的,可以這么做的。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 10:12

可是他沒(méi)有暫估,直接待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎

郭老師 解答

2022-04-15 10:14

你好,可以的,可以這么做的。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 10:15

那可不可以借方 其他應(yīng)付款,貸方 銀行存款

郭老師 解答

2022-04-15 10:15

你好,你公戶(hù)有支付嗎?如果有的話可以的。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 13:00

可是如果沒(méi)有一直開(kāi)票,掛其他應(yīng)付款的話,萬(wàn)一沒(méi)票的話,那怎么瓶賬呀

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 13:00

我是做個(gè)假設(shè)

郭老師 解答

2022-04-15 13:04

沒(méi)有發(fā)票正常做賬就可以的,匯算清交調(diào)增不允許抵扣所得稅,你知道這個(gè)收不回發(fā)票來(lái),正正常做成本費(fèi)用。

王媽媽 追問(wèn)

2022-04-15 13:07

掛其他應(yīng)付款后才發(fā)現(xiàn)收不回來(lái)票,那怎么辦呢,我的習(xí)慣是喜歡掛其他應(yīng)付款這個(gè)科目的

郭老師 解答

2022-04-15 13:09

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

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你好,屬于三月份的嗎?如果是的話,三月份借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2022-04-15 08:58:47
物業(yè)給你單獨(dú)開(kāi)發(fā)票嗎?
2019-04-24 10:01:08
你好,如果發(fā)票不是你們公司抬頭,要物業(yè)提供水電費(fèi)分割單和發(fā)票復(fù)印件做賬
2019-07-22 12:31:10
借其他應(yīng)付款 18000 ,應(yīng)付賬款 20000,- 18000 貸銀行,開(kāi)發(fā)票也只做你本單位部分,別的單位不做,借管理費(fèi)用 20000,- 18000 貸應(yīng)付賬款, 20000,- 18000
2020-05-07 16:01:23
你好 借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時(shí)候,需要對(duì)無(wú)票支出做納稅調(diào)增處理。
2022-03-14 22:03:09
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