
第一季度的有些成本發(fā)票要下個月才能拿回來,可以先暫估成本,需要做會計分錄嗎?還是在申報表里暫估呢?
答: 您好!可以的。借庫存商品-暫估 貸應付賬款暫估 然后借主營業(yè)務成本暫估 貸庫存商品暫估
老師我們現(xiàn)在開了一張負1,000,000的發(fā)票這個月報稅的時候會在申報表的那個表哪一行顯示?這個會計分錄怎么做?上月開錯多開了。本月沒有開其他的金額!另下一個月這個負數(shù)金額會怎么顯示?
答: 你好,在開票地方填寫負數(shù),但是網(wǎng)上負數(shù)可能申報不成功!負數(shù)申報去大廳處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的住宿服務成本發(fā)票如何做會計分錄
答: 你好 借成本費用類科目 貸銀行?


宋生老師 解答
2017-04-14 11:12
宋生老師 解答
2017-04-14 11:30