
增值稅申報表中應交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應交稅費填寫還是增值稅申報表中的填寫?
答: 您好,附加稅按照增值稅申報表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發(fā)現(xiàn)我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
答: 你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
在填增值稅申報表,申報表上的應繳稅額和做的賬上應交稅費-應交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理


天青色等煙雨 追問
2022-04-14 16:31
bamboo老師 解答
2022-04-14 16:32