
我們是小規(guī)模 人力資源公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票 報(bào)稅時(shí)免稅銷售額怎么算啊
答: 開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,備注中有差額部分,該部分就是對(duì)應(yīng)增值稅計(jì)稅依據(jù)
差額征稅企業(yè),附加稅不是沒(méi)達(dá)到一定享受額就可以免征兩個(gè)教育費(fèi)附加嗎,那是以差額征稅前的銷售額還是差額征稅后的銷售額為準(zhǔn)?
答: 以差額征收的銷售額為準(zhǔn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來(lái)算的,跟我賬上的稅對(duì)不上,怎么辦呀?
答: 你申報(bào)那個(gè)稅額修改下可以么,我看之前同行說(shuō)這個(gè)是公式設(shè)置問(wèn)題,你這個(gè)做賬還是按你們實(shí)際,最后交稅沒(méi)有問(wèn)題就可以


文文老師 解答
2022-04-14 17:03