
所得稅預繳納稅申報表12月有利潤,全年也有利潤,但是以前年度有可彌補的虧損,申報的時候累計金額彌補以前年度虧損 那本月要怎么申報呢 不抵扣虧損那本月就有應納稅額了
答: 您好,如果以前年度虧損大于今年的利潤,彌補虧損的地方按今年的利潤填寫,不用交企業(yè)所得稅了,如果以前年度虧損小于今年的利潤,按以前年度虧損金額填寫。之后再按剩余金額計算應交的企業(yè)所得稅。
老師我做匯算清繳,我公司2021年都是0申報,我填寫所得稅年度納稅申報表(A類)都是0申報不過去呀。提示本期匯繳填報的數(shù)據(jù)除第21行減彌補以前年度虧損,第32行減本年累計實際已繳納所得額。
答: 你好 實際是沒有業(yè)務的嘛,今年開始零申報的都申報不了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果我去年虧損了450元,那這邊這個申報表里的彌補以前年度虧損是不是填381元
答: 你好,是的,


專注的柚子 追問
2022-04-14 10:45
郭老師 解答
2022-04-14 10:47
專注的柚子 追問
2022-04-14 10:58
郭老師 解答
2022-04-14 11:01