如果出口退稅產(chǎn)生免抵稅額,那下個(gè)月是不是可以直接沖減當(dāng)月的銷項(xiàng)?分錄如何做?
???MOMOTEA???
于2022-04-14 10:15 發(fā)布 ??886次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-04-14 10:22
你好不可以的,是下月申報(bào)附加稅
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年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03

同學(xué)你好
借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18

同學(xué)你好
借: 應(yīng)收賬款/銀行存款 2,279,281.70??
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 2,279,281.70
借: 主營業(yè)務(wù)成本?
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?
借: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45??
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 228,092.45??
??
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 免抵稅額??
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵稅額
借: 銀行存款 228,092.45 ?
貸: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45
2024-05-08 14:08:09

你好,需要的
2017-05-19 11:06:47

您好,一般情況下,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。免抵稅額為0,不需要做分錄了。
2019-05-14 23:10:13
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