
以前購(gòu)買的零星配件,當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)入成本費(fèi)用中,現(xiàn)在又把這部分零星配件賣掉,已收款并開(kāi)票,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 1、找出已經(jīng)做成本的憑證,做紅字沖銷 借:生產(chǎn)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字) 2、做正常的銷售出庫(kù)憑證 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
16年底預(yù)提的費(fèi)用計(jì)入了業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)。今年3月收到一張11萬(wàn)的票并付款。現(xiàn)在讓把3月付款的11萬(wàn)的票調(diào)出并與16年底預(yù)提的10萬(wàn)對(duì)沖,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 把發(fā)票附到去年的憑證后面就可以了,再補(bǔ)作一張1萬(wàn)的成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我們工廠主營(yíng)業(yè)務(wù)是幫客戶加工的,7月份,我們工廠幫某一個(gè)客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的,平時(shí)我們幫客戶加工的賬務(wù)處理是這樣做的【人員的工資都是計(jì)入制造費(fèi)用的】:領(lǐng)料時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工成本 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用那么現(xiàn)在是另一種業(yè)務(wù),就是我前面所說(shuō)的,我們工廠我們工廠幫某一個(gè)客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的。那么賬務(wù)處理如何做呢
答: 你好 那算是你們銷售成本給客戶。 加工好后你入庫(kù)存商品 然后在銷售給對(duì)方。 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品


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2022-04-14 11:22
廖廖老師 解答
2022-04-14 11:25