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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-13 13:54

您好
請問以前有沒有做過賬

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2022-04-13 13:55

有賬,我看到余額表

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2022-04-13 13:56

科目余額表有利潤分配未分配利潤還有提取法定盈余公積

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:01

那根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)填寫就好了啊 不需要計算啊

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2022-04-13 14:02

試算不平衡啊

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:03

那您科目余額表是平的嗎

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2022-04-13 14:04

這個會有盈余公積補虧嗎

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:05

不會的啊 期初建賬就是根據(jù)科目余額表期末數(shù)錄入 不做其他處理

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2022-04-13 14:05

平衡的,老師

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:05

那您試算平衡的時候怎么提示的

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2022-04-13 14:07

科目余額表沒有營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:08

沒有營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)正常的啊 期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 

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2022-04-13 14:08

利潤表有營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:10

我知道利潤表有 但是期末的時候沒有了
您現(xiàn)在不是錄入資產(chǎn)負(fù)債表實算不平衡嗎

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相關(guān)問題討論
您好,是的?!    ?/div>
2017-07-03 23:36:13
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 3 借:應(yīng)付股利 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2021-05-24 21:36:09
你好,您前期有沒有賬務(wù)處理,這個數(shù)就是原來賬務(wù)科目余額表的金額
2022-04-12 16:40:57
您好,你們的本年利潤是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-07-05 14:37:02
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