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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 18:07

。你好,按發(fā)票正常入賬。

玲老師 解答

2022-04-12 18:07

借管理費(fèi)用等貸貸應(yīng)付賬款。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 18:32

那要是工業(yè)企業(yè)成本發(fā)票開(kāi)了,實(shí)際收入發(fā)票還沒(méi)有來(lái)呢,怎么記分錄

玲老師 解答

2022-04-12 18:33

你好  收入發(fā)票是自己開(kāi)才對(duì)  

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 18:34

是的。成本先發(fā)生,收入當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)出去

玲老師 解答

2022-04-12 18:36

收入發(fā)生了沒(méi)開(kāi)票記無(wú)票收入 

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 19:18

那要是沒(méi)有記無(wú)票收入,是否可以先做飯預(yù)付賬款,等下月發(fā)生的時(shí)候在從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到成本上呢

玲老師 解答

2022-04-12 19:20

寄了無(wú)票收入成本就正常做了。收入和成本需要配比。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 19:48

就是不做無(wú)票收入的情況下怎么做呢

玲老師 解答

2022-04-12 19:55

你好  沒(méi)有收入的情況下不記成本   

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 20:00

那做到那個(gè)科目呢,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了

玲老師 解答

2022-04-12 20:10

借管理費(fèi)用等
進(jìn)項(xiàng)
貸,銀行存款等。

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。你好,按發(fā)票正常入賬。
2022-04-12 18:07:09
你好 這個(gè)沒(méi)有分錄 你可以去看看商貿(mào)的實(shí)操
2018-12-20 15:21:14
可以做的這個(gè)年末月末做都可以,他這個(gè)分錄不對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-03-25 16:03:09
你好:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:現(xiàn)金或銀行
2016-06-23 15:53:48
一般納稅人借銷(xiāo)售費(fèi)用廣告費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-05-20 13:17:36
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