老師,請問政府拔給專業(yè)合作社的款項,我記入了應付專項款,現在完工后,我從在建工程轉入了固定資產,但有超過專項款的金額怎么做賬
如煙
于2022-04-12 10:26 發(fā)布 ??767次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-12 12:17
你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
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你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:49

你好; 比如 實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:35

你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產出資嗎?
2024-02-22 09:33:40

需要先暫估記入在建工程然后在暫估轉固
2020-02-27 12:21:58

你好,建造過程計入在建工程,完工轉為固定資產核算
2019-03-05 17:53:25
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如煙 追問
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