
看到之前的會計做支付電費的分錄是(沒有收到票,只有銀行的轉(zhuǎn)賬憑證和費用報銷單):借:其他應(yīng)付款-某某物業(yè)公司,貸:銀行存款-某某銀行。疑問是會計分錄為什么不是借:管理費用,貸:銀行存款呢?
答: 您好!因為他沒有收到發(fā)票。
2016年會計分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整才是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份付了10.11.12月份3個月的房租,10月份沒發(fā)票,借待攤費用:7500元 貨:其他應(yīng)付款 支付時借:其它應(yīng)付賬75000元貨銀行存款75000元 計提費用:借管理費用2083.5 銷售費用:2083.5 制造費用:20833元,11月份回來7500元的專票,具體的會計分錄?
答: 吧專票上的進項稅額確認(rèn)為,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)


宋生老師 解答
2017-04-12 17:10
宋生老師 解答
2017-04-12 17:17