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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 06:24

您好
因?yàn)槎惐P服務(wù)費(fèi)跟稅盤金額可以全額抵扣 發(fā)生的時(shí)候在借方 現(xiàn)在全額抵減后 在貸方結(jié)轉(zhuǎn)

晨曦 追問

2022-04-12 12:27

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額在借方 是做的抵扣分錄,但實(shí)際還沒有抵扣呢么
抵扣完了結(jié)轉(zhuǎn)到貸方么?

bamboo老師 解答

2022-04-12 12:30

實(shí)際還沒有抵扣的時(shí)候在管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目

抵扣完了結(jié)轉(zhuǎn)到貸方

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-22 16:14:23
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
對的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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