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送心意

現(xiàn)亮老師

職稱中級會計師

2022-04-11 22:58

1、補提時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)時
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配-未分配利潤
3、上交時
借:應(yīng)交稅金--增值稅
貸:銀行存款等

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
您好,您進項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
2019-04-12 15:31:37
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