認為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄我認為有問題 結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出應(yīng)在借方才對啊
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于2019-03-06 16:48 發(fā)布 ??921次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-03-06 16:49
你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

可以的
2017-09-04 22:00:33
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123456 追問
2019-03-06 16:59
辜老師 解答
2019-03-06 17:09