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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-11 19:22

您好
(1)本月倉(cāng)庫發(fā)出下列材料:甲產(chǎn)品耗用材料100 000元,乙產(chǎn)品耗用材料98 000元,車間一般消耗材料2 000元。
借:生產(chǎn)成本-甲 100000
借:生產(chǎn)成本-乙98000
借:制造費(fèi)用2000
貸:原材料 200000
(2)本月分配工資費(fèi)用128 000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資64 800元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資43 200元,車間行政管理人員工資20 000元。
借:生產(chǎn)成本-甲 64800
借:生產(chǎn)成本-乙 43200
借:制造費(fèi)用  20000
貸:應(yīng)付職工薪酬 128000
(3)銀行存款購(gòu)入車間辦公用品及勞保用品2 400
借:制造費(fèi)用 2400
貸:銀行存款 2400
(4)月末,計(jì)提本月生產(chǎn)車間的折舊費(fèi)2 600元。
借:制造費(fèi)用 2600
貸:累計(jì)折舊 2600
(5)月末將發(fā)生的制造費(fèi)用在甲、乙產(chǎn)品之間按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配。甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)600小時(shí),乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)400小時(shí)。

制造費(fèi)用總金額2000+20000+2400+2600=27000
甲分?jǐn)?7000*600/(600+400)=16200
乙分?jǐn)?7000*400/(600+400)=10800

借:生產(chǎn)成本-甲 16200
借:生產(chǎn)成本-乙 10800
貸:制造費(fèi)用 27000

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您好 (1)本月倉(cāng)庫發(fā)出下列材料:甲產(chǎn)品耗用材料100 000元,乙產(chǎn)品耗用材料98 000元,車間一般消耗材料2 000元。 借:生產(chǎn)成本-甲 100000 借:生產(chǎn)成本-乙98000 借:制造費(fèi)用2000 貸:原材料 200000 (2)本月分配工資費(fèi)用128 000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資64 800元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資43 200元,車間行政管理人員工資20 000元。 借:生產(chǎn)成本-甲 64800 借:生產(chǎn)成本-乙 43200 借:制造費(fèi)用? 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 128000 (3)銀行存款購(gòu)入車間辦公用品及勞保用品2 400 借:制造費(fèi)用 2400 貸:銀行存款 2400 (4)月末,計(jì)提本月生產(chǎn)車間的折舊費(fèi)2 600元。 借:制造費(fèi)用 2600 貸:累計(jì)折舊 2600 (5)月末將發(fā)生的制造費(fèi)用在甲、乙產(chǎn)品之間按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配。甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)600小時(shí),乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)400小時(shí)。 制造費(fèi)用總金額2000%2B20000%2B2400%2B2600=27000 甲分?jǐn)?7000*600/(600%2B400)=16200 乙分?jǐn)?7000*400/(600%2B400)=10800 借:生產(chǎn)成本-甲 16200 借:生產(chǎn)成本-乙 10800 貸:制造費(fèi)用 27000
2022-04-11 19:22:06
您好,這個(gè)是要求什么的呀
2023-10-13 09:21:55
你好,題目要求做什么?
2022-06-06 20:39:10
你好,題目要求做什么具體的
2022-04-21 17:19:14
1.將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。借:應(yīng)付職工薪酬 58000貸:銀行存款 58000 2.用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。借:預(yù)付賬款 6000貸:銀行存款 6000借:管理費(fèi)用 2000貸:預(yù)付賬款 2000 3.生產(chǎn)I號(hào)產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號(hào)產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。借:生產(chǎn)成本——I號(hào)產(chǎn)品 120000生產(chǎn)成本——II號(hào)產(chǎn)品 18000制造費(fèi)用 4200管理費(fèi)用 1500貸:原材料 143700 4.用現(xiàn)金支票購(gòu)買廠部辦公用品7500元。借:管理費(fèi)用 7500貸:庫存現(xiàn)金 7500 5.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。借:制造費(fèi)用 11000管理費(fèi)用 6500貸:累計(jì)折舊 17500 6.分配工資費(fèi)用其中I號(hào)產(chǎn)品工人工資(34000元,II號(hào)產(chǎn)品工人工資 66 000元,車 間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 元,借:生產(chǎn)成本——I號(hào)產(chǎn)品 34000生產(chǎn)成本——II號(hào)產(chǎn)品 66000制造費(fèi)用 16000管理費(fèi)用 8000貸:應(yīng)付職工薪酬 124378? (其中可能有計(jì)算誤差) 7.用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5, 該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理如下:借:制造費(fèi)用 5、(單位)5年1月1日購(gòu)入該項(xiàng)無形資產(chǎn)時(shí),貸:銀行存款 (金額)5年1月1日購(gòu)入該項(xiàng)無形資產(chǎn)時(shí),我們假設(shè)該無形資產(chǎn)的購(gòu)買價(jià)格為3、(單位)1個(gè)月內(nèi)耗用無形資產(chǎn)成本將所有、無形資產(chǎn)當(dāng)月按期初即1個(gè)月初購(gòu)買無形資產(chǎn)的份。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)——無形資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)該無形資產(chǎn)的賬務(wù)處理列報(bào)如下:無形資產(chǎn)成本在當(dāng)期期初即1個(gè)月初購(gòu)買無形資產(chǎn)的份,并將無形資產(chǎn)當(dāng)月按期初即1個(gè)月初購(gòu)買無形資產(chǎn)的份攤銷無形資產(chǎn)成本。因此,購(gòu)買無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄為:借:無形資產(chǎn)——專利權(quán) (金額)3、(單位)3萬元貸:銀行存款 (金額)3萬元
2023-10-13 09:22:54
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