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紫楓葉
于2022-04-11 16:36 發(fā)布 ??785次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-11 16:37
借應交稅費應交增值稅加計抵減貸營業(yè)外收入。
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老師,捐贈支出的增值稅記賬時正常記賬,不免增值稅嗎?
答: 你好,是的,如果你是小微企業(yè)的話,沒達到起征點也是可以免的。
應交增值稅和未交增值稅記明細賬時要分開記嗎?
答: 你好,對的,是的,應交增值稅它是多蘭式的,未交增值稅是三欄的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅加計抵減的增值稅如何記賬
答: 借應交稅費應交增值稅加計抵減貸營業(yè)外收入。
內增值稅賬記哪里?
討論
做內賬沒記增值稅
增值稅稅額不記入入賬價值嗎
已經繳納的增值稅,記賬憑證怎樣記賬
應交稅費的丁字賬記不記錄增值稅的發(fā)生額,還是說增值稅單獨設置丁字賬呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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