老師,我們是一般小型微利企業(yè),22年附加政策是減半征收,我們報(bào)1.2月的增值稅的時(shí)候正常報(bào)稅交稅了,這個(gè)月增值稅已經(jīng)繳納它沒有讓我們交附加稅,這種情況下3月份的附加稅我需要在帳里體現(xiàn)嗎?
殷勤的香煙
于2022-04-11 15:27 發(fā)布 ??866次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-11 15:30
你好; 如果多繳納了。 到時(shí)會(huì)在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的; 你們可以申請(qǐng)退稅或者抵減的 ; 分錄要體現(xiàn)的繳納分錄
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同學(xué)你好
這個(gè)沒計(jì)提就不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2022-04-11 15:38:34

你好;? ? ? 如果多繳納了。? 到時(shí)會(huì)在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的; 你們可以申請(qǐng)退稅或者抵減的? ? ; 分錄要體現(xiàn)的繳納分錄? ?
2022-04-11 15:30:41

我司是小型微利企業(yè),免征增值稅的,那么其他的教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅, 是不是一樣免交?
如果免交那么我是不是按以下作賬務(wù)處理:
1. 計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金-教育費(fèi)附加
-城建稅
-地方教育費(fèi)附加
2. 期末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅金-教育費(fèi)附加
-城建稅
-地方教育費(fèi)附加
-增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
最后填報(bào)表時(shí)將營(yíng)業(yè)外收入填入利潤(rùn)表,征收企業(yè)所得稅
請(qǐng)各位高手指教
2015-10-20 12:35:13

同學(xué)您好,不是,
上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5%
關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告
三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)
2022-10-27 20:32:57

你好,是所得稅稅率按10%征收
增值稅,印花稅,附加稅這些不免征的
2017-11-24 08:45:17
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