
22年做賬的時候 將21年的暫估成本沖掉 應該怎么做分錄
答: 當初你暫估的時候是怎么做的?
老師,這個暫估商品,本期結(jié)轉(zhuǎn)成本時就按暫估的價格來接轉(zhuǎn),次月來票了怎么做分錄?還有就是確實不知道進貨價的暫估,次月開票了怎么做賬?
答: 同學你好 來票了就把暫估的紅沖了然后按照發(fā)票做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位是地板加工廠,其中有一道工藝刨板是請外面的人來加工的,會付錢給那個人的,那做賬的時候應該怎么做分錄,還有實際內(nèi)賬成本怎么算
答: 您好!那個人給你發(fā)票的時候你計入到成本就可以了。 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位 借:委托加工物資 貸:原材料 2. 計算支付加工費 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 3.收回加工完成產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:委托加工物資(包括材料及加工費)


偷貓的魚 追問
2022-04-11 14:23
東老師 解答
2022-04-11 14:23
偷貓的魚 追問
2022-04-11 14:26
東老師 解答
2022-04-11 14:27