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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-04-11 09:16

個稅這個你們掛其他應付款吧,因為不是你們企業(yè)的員工

90% 追問

2022-04-11 09:24

個稅在代開發(fā)票的時候已經(jīng)由公司相關(guān)負責同事繳納了,現(xiàn)在公司要給他報銷這筆錢,也是掛其他應付嗎?還是計入其他科目?

venus老師 解答

2022-04-11 09:30

你好同學掛其他應付款,

90% 追問

2022-04-11 10:07

好的,謝謝老師

venus老師 解答

2022-04-11 10:07

你好同學不用客氣

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相關(guān)問題討論
個稅這個你們掛其他應付款吧,因為不是你們企業(yè)的員工
2022-04-11 09:16:16
借:管理費用 貸:現(xiàn)金
2018-10-24 15:45:38
借;待攤費用 貸;銀行存款
2017-11-14 15:36:08
你好,什么時候代開的?如果是今年代開,2019年8月份到12月份的要通過以前年度損益調(diào)整科目。
2020-04-22 14:25:42
你好 借預付賬款貸銀行存款 分攤按月做分攤: 借管理費用-租賃費貸預付賬款 從1月開始分攤 你的租賃是1月開始的
2019-07-18 16:57:50
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