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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-12 11:49

請問下之前做賬做錯了,本應(yīng)該借:應(yīng)收賬款46350,貸:主營業(yè)務(wù)收入45000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1350,做了借:應(yīng)收賬款45000,貸:主營業(yè)務(wù)收入45000,去年的報表這樣報了,現(xiàn)在應(yīng)該咋辦?

冬冬 追問

2017-04-12 14:24

謝謝老師!2016年12月的報表,跨年了沒事嗎?

袁老師 解答

2017-04-12 11:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營業(yè)外收入

袁老師 解答

2017-04-12 13:58

沒事的,下月改過來吧                       借:主營業(yè)務(wù)收入貸:營業(yè)外收入即可

袁老師 解答

2017-04-12 14:27

跨年了,不用管他了

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借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營業(yè)外收入
2017-04-12 11:24:26
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-06 15:03:53
會計分錄: 1、銷售時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、月末或者季末確定不用交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2019-08-13 21:07:49
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 小規(guī)模納稅人,月銷售額沒有超過10萬元產(chǎn)生增值稅,但是不需要繳納, 應(yīng)該將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2019-08-02 15:56:18
專票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款
2019-10-25 16:54:45
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