
當時做的原分錄是:借庫存,貸:應付-暫估,這個月沖銷只能是沖銷了庫存和應付呀,那成本沒有沖銷呀,意思是這個沖銷的成本分錄怎么做才平呀
答: 您好,先沖庫存商品,再沖成本,再入勞務成本,再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,就平了。
老師,庫存商品回庫,沖銷成本,會計分錄做好了,為什么利潤表沒體現(xiàn)沖銷成本這筆帳,利潤表還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)
答: 您好,這是因為利潤表取數(shù)公式的問題,您做的分錄很可能是,借;庫存商品,貸:主營業(yè)務成本,如果您做的分錄是,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。就沒問題了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,下月才來商品運費發(fā)票,分錄如何處理?沖銷再寫庫存商品分錄,調(diào)整銷售成本?還是直接費用?
答: 你好,當月暫估入賬,次月初沖銷,發(fā)票收到后再重新寫一次商品和成本分錄


王雁鳴老師 解答
2017-04-12 10:58
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 11:01