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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-12 11:00

老師,我明白了,那如果像以前我們的發(fā)票是材料費用暫估的一樣,這樣的話,不是不用再做那筆沖的主營成本了嗎? 
我以前都是直接沖銷以前暫估的,再做一筆發(fā)票的,就沒有再結(jié)轉(zhuǎn)成本了,因為,上個月結(jié)轉(zhuǎn)過了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 10:58

您好,先沖庫存商品,再沖成本,再入勞務成本,再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,就平了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 11:01

您好,是的,如果是一樣的話,就不用沖成本了。

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相關問題討論
您好,先沖庫存商品,再沖成本,再入勞務成本,再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,就平了。
2017-04-12 10:58:24
您好,這是因為利潤表取數(shù)公式的問題,您做的分錄很可能是,借;庫存商品,貸:主營業(yè)務成本,如果您做的分錄是,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。就沒問題了。
2019-11-03 17:55:43
你好,既然庫存中沒有了,那這個商品是如何實現(xiàn)銷售的?
2019-03-01 08:26:28
你好,當月暫估入賬,次月初沖銷,發(fā)票收到后再重新寫一次商品和成本分錄
2020-02-02 00:08:59
你好 之前分錄咋做的
2021-04-12 13:41:28
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