老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

業(yè)務招待費是營業(yè)收入的0.5%吧,處置固定資產收益30萬是營業(yè)外收入吧?
答: 你好!1.業(yè)務招待費在其發(fā)生額的60%不超過營業(yè)收入的0.5%的部分允許抵扣。 2.處置固定資產計入營業(yè)外收支
老師,在沒有營業(yè)收入,有營業(yè)外收入的情況下,業(yè)務招待費是怎么算?能抵扣嗎?
答: 業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年營業(yè)收入的5‰。 由于公司年度無營業(yè)收入,意味著銷售收入的0.5‰數(shù)值為0,招待費不能稅前列支。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務招待費收入的千分之6,收入包括營業(yè)外收入嗎?(營業(yè)外收入是政府補助)
答: 不包括,只是主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入之和。


蘇老師 解答
2017-04-12 10:36