APP下載
鵬鵬考會計
于2022-04-10 14:03 發(fā)布 ??1220次瀏覽
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-10 14:21
同學你好,不需要對方開票哈,自己開差額票就可以扣除了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
銷項稅額抵減差額征稅
答: 你是什么問題,同學
差額征稅,銷項稅額抵減稅額需要開票么,比如我是旅游企業(yè),收入5000,稅 300,給其他接待團2000,銷項稅額抵減120,這部分需要接待團給我開票么?
答: 同學你好,不需要對方開票哈,自己開差額票就可以扣除了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅額抵減和差額征稅稅率一樣嗎?兩者有什么區(qū)別?
答: 這個主要是針對特殊行業(yè),比如旅游業(yè),以收取的價款減去替游客支付的相關費用之后的金額計算
這個差額征稅,寫分錄銷項稅抵減是14400,不寫分錄列式是(318000-254400)/1+6%再乘以6%,這銷項稅抵減結果怎么也不一樣???
討論
實務中旅游企業(yè)選擇差額征稅,收入為向購買方收取的價款減除支付給其他旅游團的費用,這部分支付給其他旅游團的費用會開票進來嗎,如果開了票是不是做進項稅額,沒開票才做銷項稅額抵減?
請問這里怎么體現(xiàn)出來是差額征稅呢?為什么要用銷項稅額抵減科目呢?不能用進項稅額嗎?
什么是差額征稅,現(xiàn)在不都是銷項減進項的征稅嗎?
老師差額征稅就是銷項減進項嗎
小萬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 2852 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)