
老師,麻煩請問下申報(bào)中第25行期末未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))這欄的數(shù)字怎么來的
答: 你好,這個(gè)是你上一個(gè)月的主表的應(yīng)補(bǔ)稅款。
老師好,增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)金額,那申報(bào)附加稅的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)是填0還是負(fù)數(shù)金額
答: 這個(gè)是有增值稅退稅嗎,之前多交增值稅嗎,那這個(gè)附加稅也是按負(fù)數(shù)填寫
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,計(jì)算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報(bào)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
答: 小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,計(jì)算出的應(yīng)交稅費(fèi)怎么會是負(fù)數(shù)呢
一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表上面期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))是怎么計(jì)算出來的?
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過去嗎

