一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)情況幫指點(diǎn)下對(duì)錯(cuò) 1、發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款1170 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 170 2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 300元 貸:銀行存款 3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅30085全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額170 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)1
快樂(lè)陽(yáng)光
于2017-04-11 22:57 發(fā)布 ??1065次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-04-11 22:58
3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅30085全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額170
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)130
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額300
此處這個(gè)第三步有必要做這步分錄嗎?
有的老師說(shuō) 若有留抵時(shí)不用做這步分錄,哪種說(shuō)法對(duì),為什么,謝謝
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您好
一般納稅人正確的
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03

您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33

你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級(jí)明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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吳月柳 解答
2017-04-11 23:32