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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-09 15:08

你好,你是指增值稅的進項稅額,還是所得稅的抵扣? 

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-09 15:44

謝謝老師,是所得稅

鄒老師 解答

2022-04-09 15:53

你好,低于500萬的固定資產(chǎn),可以一次性計提折舊 

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-09 15:55

匯算的時候還調(diào)整嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-09 15:57

車輛不得提四年嗎

鄒老師 解答

2022-04-09 15:59

你好,稅法有特殊政策,允許一次性計提折舊,不需要調(diào)整 

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相關(guān)問題討論
你好,去年留底的在主表上期留底里面自動體現(xiàn)到你填寫了銷項稅額自動抵扣。
2022-03-25 14:30:13
你好,是可以跨年,直至到抵扣完為止的
2017-12-05 15:03:51
增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業(yè),可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件,可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進項大于銷項,造成有大量留抵稅額的企業(yè),滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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